martes, junio 24, 2025

RESUMEN EJECUTIVO POA 2023 DAI

RESUMEN EJECUTIVO INFORME U.A.I-INF-POA N°02/2022

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL GESTION 2023

El Plan Operativo Anual correspondiente a la gestión 2023, ha sido elaborado conforme a los Procedimientos para la Formulación y Control de la Planificación Estratégica y Programación de Operaciones Anual de las Unidades de Auditoria Interna emitidos por la Contraloría General del Estado mediante Resolución CGE/152/2017 del 29 de diciembre de 2017 y las Directrices para la Formulación de la Planificación Anual 2023, constituye las operaciones que realiza la Unidad de Auditoria Interna durante la gestión 2023, de acuerdo al cronograma de actividades.

El objetivo de acuerdo con las actividades que el Artículo 15 de la Ley No. 1178 le asigna a la UAI y considerando los objetivos estratégicos, se establecen los siguientes objetivos de gestión:

  • AuditorĂ­a sobre la Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros gestiĂłn 2022
  • Auditoria Operacional sobre la utilizaciĂłn de los Recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos IDH gestiĂłn 2022
  • PlanificaciĂłn General de la AuditorĂ­a sobre la Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros gestiĂłn 2023
  • PlanificaciĂłn Especifico de la AuditorĂ­a sobre la Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros gestiĂłn 2023
  • Auditoria de cumplimiento del Proyecto «AmpliaciĂłn Centro de CapacitaciĂłn Integral OTB COTA SUD D-3»
  • Auditoria de cumplimiento del Proyecto «ConstrucciĂłn Unidad Educativa El Paso D-8»
  • Auditoria de cumplimiento del Proyecto «ConstrucciĂłn de Centro de Acogida para el Adulto Mayor de Quillacollo D-4»
  • Seguimiento a las Recomendaciones de la AuditorĂ­a de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros gestiĂłn 2021.
  • Seguimiento a las Recomendaciones de la Auditoria Operativa sobre recursos provenientes del IDH gestiĂłn 2021
  • Seguimiento a las Recomendaciones de la Informe de Control Interno emergente del Relevamiento de InformaciĂłn EspecĂ­fica de la AdministraciĂłn del Cementerio General de Quillacollo gestiĂłn 2020 y 2021
  • Primer Seguimiento a las Recomendaciones de la Auditoria de Cumplimiento al uso de los Recursos en la implementaciĂłn del Sistema Ăšnico de Salud Universal y Gratuito del Hospital Benigno Sánchez de Quillacollo y Centros Integrales de Salud gestiĂłn 2020 y 2021
  • Primer Seguimiento a las Recomendaciones Auditoria de Cumplimiento a Combustible gestiones 2017, 2018, 2019 y 2020
  • Primer seguimiento a las recomendaciones de la Auditoria de Cumplimiento a Procesos de ContrataciĂłn y EjecuciĂłn en modalidad ANPE correspondientes a las gestiones 2019, 2020 y 2021
  • AuditorĂ­a sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros gestiĂłn 2023
  • AuditorĂ­as no programadas a requerimiento de la Máxima Autoridad Ejecutiva y CGE.

El objeto constituirá la documentación a ser analizada para cada uno de los objetivos trazados por la Dirección de Auditoria Interna durante la gestión 2023, de acuerdo al siguiente cronograma:

Es cuanto puedo informar para los fines consiguientes.

Quillacollo, octubre de 2022

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