RESUMEN EJECUTIVO INFORME U.A.I-INF-POA N°02/2022
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL GESTION 2023
El Plan Operativo Anual correspondiente a la gestiĂłn 2023, ha sido elaborado conforme a los Procedimientos para la FormulaciĂłn y Control de la PlanificaciĂłn EstratĂ©gica y ProgramaciĂłn de Operaciones Anual de las Unidades de Auditoria Interna emitidos por la ContralorĂa General del Estado mediante ResoluciĂłn CGE/152/2017 del 29 de diciembre de 2017 y las Directrices para la FormulaciĂłn de la PlanificaciĂłn Anual 2023, constituye las operaciones que realiza la Unidad de Auditoria Interna durante la gestiĂłn 2023, de acuerdo al cronograma de actividades.
El objetivo de acuerdo con las actividades que el ArtĂculo 15 de la Ley No. 1178 le asigna a la UAI y considerando los objetivos estratĂ©gicos, se establecen los siguientes objetivos de gestiĂłn:
- AuditorĂa sobre la Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros gestiĂłn 2022
- Auditoria Operacional sobre la utilizaciĂłn de los Recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos IDH gestiĂłn 2022
- PlanificaciĂłn General de la AuditorĂa sobre la Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros gestiĂłn 2023
- PlanificaciĂłn Especifico de la AuditorĂa sobre la Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros gestiĂłn 2023
- Auditoria de cumplimiento del Proyecto «Ampliación Centro de Capacitación Integral OTB COTA SUD D-3»
- Auditoria de cumplimiento del Proyecto «Construcción Unidad Educativa El Paso D-8»
- Auditoria de cumplimiento del Proyecto «Construcción de Centro de Acogida para el Adulto Mayor de Quillacollo D-4»
- Seguimiento a las Recomendaciones de la AuditorĂa de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros gestiĂłn 2021.
- Seguimiento a las Recomendaciones de la Auditoria Operativa sobre recursos provenientes del IDH gestiĂłn 2021
- Seguimiento a las Recomendaciones de la Informe de Control Interno emergente del Relevamiento de InformaciĂłn EspecĂfica de la AdministraciĂłn del Cementerio General de Quillacollo gestiĂłn 2020 y 2021
- Primer Seguimiento a las Recomendaciones de la Auditoria de Cumplimiento al uso de los Recursos en la implementación del Sistema Único de Salud Universal y Gratuito del Hospital Benigno Sánchez de Quillacollo y Centros Integrales de Salud gestión 2020 y 2021
- Primer Seguimiento a las Recomendaciones Auditoria de Cumplimiento a Combustible gestiones 2017, 2018, 2019 y 2020
- Primer seguimiento a las recomendaciones de la Auditoria de Cumplimiento a Procesos de ContrataciĂłn y EjecuciĂłn en modalidad ANPE correspondientes a las gestiones 2019, 2020 y 2021
- AuditorĂa sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros gestiĂłn 2023
- AuditorĂas no programadas a requerimiento de la Máxima Autoridad Ejecutiva y CGE.
El objeto constituirá la documentación a ser analizada para cada uno de los objetivos trazados por la Dirección de Auditoria Interna durante la gestión 2023, de acuerdo al siguiente cronograma:


Es cuanto puedo informar para los fines consiguientes.
Quillacollo, octubre de 2022